insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número
0363/2020-SAUDE
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo ? Copos Descartáveis para atender as necessidades dos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Sobral no período de 12 meses.
Data Assinatura
03/09/2020
Data Publicação
03/09/2020
Data Inicial
03/09/2020
Data Final
02/09/2021
Fornecedor CPF/CNPJ
11.586.890/0001-81
Valor Inicial
R$ 12.840,00
library_books Licitação de Origem
Número
PE066/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2019
Valor Estimado
R$ 89.083,38
Valor Total
R$ 70.800,92
format_list_numbered Aditivos
Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Realinhamento | A Célula de Logística da Secretaria Municipal da Saúde vem, com o respeito e acatamento devidos, à ilustre presença de Vossa Senhoria, JUSTIFICAR a solicitação de Realinhamento de Preço ao contrato firmado com a empresa: M & E COM. DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA- A requerente pleiteia a alteração do preço, haja vista que o custo unitário na época da disputa era R$ 2,14 e passou a ser em 2020, de R$ 2,86 representando o aumento percentual de 27,9 % (Vinte e sete inteiros e nove décimos por cento). Com isso, solicita o reequilíbrio do valor registrado R$ 2,14 (pacote com 100 unidades) para R$ 2,86 (pacote com 100 unidades) Tendo em vista o pedido de realinhamento de preço ao item 1 que passará a ser de: 1. 6.000 COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, COR BRANCA, PESO 165GR, FRISOS E SALIENCIA NA BORDA, CAPACIDADE 150ML, EMBALAGEM COM 100 Pacote R$ 2,14 R$ 12.840,00 Para ser: 1. 6.000 COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, COR BRANCA, PESO 165GR, FRISOS E SALIENCIA NA BORDA, CAPACIDADE 150ML, EMBALAGEM COM 100 Pacote R$ 2,86 R$ 17.160,00 Segue anexo Parecer Jurídico, publicado no dia 26 de novembro 2020, Diário Oficial do Município Nº 947; | As partes acordam em apostilar o contrato nº 0363/2020SMS, decorrente do Pregão Eletrônico nº 066/2019, tendo em vista o pedido de realinhamento de preço ao item nº 1 a seguir descrito: 1. 6.000 COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, COR BRANCA, PESO 165GR, FRISOS E SALIENCIA NA BORDA, CAPACIDADE 150ML, EMBALAGEM COM 100 Pacote R$ 2,14 R$ 12.840,00 Para ser: 1. 6.000 COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, COR BRANCA, PESO 165GR, FRISOS E SALIENCIA NA BORDA, CAPACIDADE 150ML, EMBALAGEM COM 100 Pacote R$ 2,86 R$ 17.160,00 Conforme o processo nº P134775/2020 | 16/12/2020 | 16/12/2020 | 02/09/2021 | R$ 4.320,00 |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | Justifica-se pela mudança e atualização da dotação orçamentária para o ano de 2021 que serão: TIPO DOTAÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER INCLUÍDA NO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0701.10.122.0072.2379.33903000.1211000000 - FONTE MUNICIPAL ADMINISTRATIVO 0701.10.122.0072.2379.33903900.1211000000 - FONTE MUNICIPAL COVID 0701.10.302.0073.2384.33903000.1214210000 - FONTE FEDERAL COVID 0701.10.302.0073.2384.33903900.1214210000 - FONTE FEDERAL ESCOLA DE SAÚDE 0701.10.122.0072.2381.33903000.1211000000 - FONTE MUNICIPAL ESCOLA DE SAÚDE 0701.10.122.0072.2381.33903000.1220000002 - FONTE ESTADUAL ESCOLA DE SAÚDE 0701.10.122.0072.2381.33903900.1211000000- FONTE MUNICIPAL ESCOLA DE SAÚDE 0701.10.122.0072.2381.33903900.1220000002 - FONTE ESTADUAL HOSPITAL DR. ESTEVAM 0748401.10.302.0073.2376.33903000.1220000002 - FONTE ESTADUAL JUDICIAL 0701.10.122.0072.2379.33909100.1211000000 - FONTE MUNICIPAL VIG. SANITÁRIA 0701.10.304.0074.2388.33903000.1214000000 - FONTE FEDERAL VIG. SANITÁRIA 0701.10.304.0074.2388.33903900.1211000000- FONTE MUNICIPAL ZOONOSES 0701.10.305.0072.2307.33903900.1214000000 - FONTE FEDERAL ZOONOSES 0701.10.305.0072.2307.33903900.1211000000 - FONTE MUNICIPAL AT_ESPECIALIZADA 0701.10.302.0072.1298.44905200.1211000000 - FONTE MUNICIPAL AT_PRIMÁRIA 0701.10.301.0072.2283.33903000.1214000000- FONTE FEDERAL AT_PRIMÁRIA 0701.10.301.0072.2283.33903000.1211000000- FONTE MUNICIPAL VIG. NUTRICIONAL 0701.10.306.0074.2317.33903000.1211.000000 - FONTE MUNICIPAL AT_DOMICILIAR 0701.10.303.0073.2290.33903000.1211.000000 - FONTE MUNICIPAL | Atualização de dotação orçamentaria nos contratos para o exercício financeiro 2021 dos contratos oriundos dos processos: P.E. 039/2019, P.E. nº 102/2020, P.E. nº 193/2018, D.P. nº 031/2019, P.E. nº 075/2019, P.E. nº 088/2020, A.D. nº 042/2020, PE 087/2020, PE 116/2019, PE 083/2020, PE 020/2020, PE 023/2020, PE 008/2020, PE 177/2019, P.E. nº 054/2019, P.E. nº 194/2019, P.E. nº 200/2019, P.E. nº 066/2019, P.E. nº 170/2019, P.E. 128/2019, P.E. nº 060/2019, P.E. nº 055/2019 e P.E. nº 083/2020; | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 02/09/2021 | |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | A solicitação de inclusão da dotação orçamentária para os contratos justifica-se pela inclusão e atualização da dotação orçamentária da Covid.19 para o ano de 2021. | APOSTILAMENTO DOTAÇÃO COVID-19 | 16/03/2021 | 17/03/2021 | 02/09/2021 | |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | A solicitação de inclusão da dotação orçamentária para os contratos referente aos Pregões Eletrônicos de nº PE 193/2018, PE 054/2019, PE 066/2019, PE 075/2019, PE 177/2019, PE 194/2019, PE 200/2019, PE 088/2020, PE 087/2020, PE 020/2020, PE 114/2020, PE 073/2020, PE 108/2020, AD 006/2021. Justifica-se pela inclusão e atualização da dotação orçamentária da Covid.19 para o ano de 2021. | PORTARIA Nº 071/SMS, DE 06 DE ABRIL DE 2021 - PARA INCLUSÃO DE DOTAÇÃO. | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 02/09/2021 | |
Registros: 4 | Total R$ 4.320,00 |
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
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Registros: 0 | Total R$ 0,00 |
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Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
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0363/2020 | Contrato Principal | SMS_2020_0363-2020_.pdf |
1º_APOSTILAMENTO_SMS_2020_0363-2020..pdf | Aditivo | 1º_APOSTILAMENTO_SMS_2020_0363-2020..pdf |
PORTARIA Nº 047 - SMS.- compactado.pdf | Aditivo | PORTARIA Nº 047 - SMS.- compactado.pdf |
PORTARIA_066_2021_DOTAÇÃO_COVID.pdf | Aditivo | PORTARIA_066_2021_DOTAÇÃO_COVID.pdf |
Portaria nº 071-SMS..pdf | Aditivo | Portaria nº 071-SMS..pdf |
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